Производство чая разноска в бухгалтерии

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 574
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи по 1С! Перезвоним за 10 минут! Только приходовать мы будем материалы. Я думаю, описывать оформление документа поступления не нужно, об этом уже написано в отдельной статье. Скажу лишь, что материалы приходуются на й счет.

Продолжительность курса: 20 занятий теория и практика в программе 1С Бухгалтерия.

Просмотр полной версии : У кого как на предприятии? У меня вот какая проблема?

Учет производства в 1С 8.3 Бухгалтерия — пошагово для чайников

Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи по 1С! Перезвоним за 10 минут! Только приходовать мы будем материалы. Я думаю, описывать оформление документа поступления не нужно, об этом уже написано в отдельной статье. Скажу лишь, что материалы приходуются на й счет. Из чего состоит наш светильник, мы определились, нужные комплектующие оприходованы и лежат на складе. Рассмотрим вкратце, как это происходит и какие документы нам придется создать. Передадим материалы в производство на й счет.

При этом со склада они, соответственно, спишутся. Пример таких материалов — канцтовары, ГСМ , расходные материалы и прочие общепроизводственные или общехозяйственные затраты.

Создаем новый документ. Заполняем необходимые реквизиты шапки. В табличную часть документа подбираем нужные для производства материалы согласно спецификации.

Фактически данный документ формирует не считая косвенных затрат себестоимость продукции, то есть с 10 счета переводит затраты на Указав его, можно списать расходы, не связанные напрямую с производством, но участвующие в формировании себестоимости.

Указываем количество и плановую цену. Почему плановую? Далее указываем счет учета 43 — готовая продукция и выбираем спецификацию у каждого готового изделия может быть несколько спецификаций, в зависимости от наличия тех или иных материалов или модификации изделия :.

Добавим сюда, например, услугу по доставке материалов. Количество рассчитается автоматически, исходя из указанного объема выпуска готовой продукции:. Обратите внимание! В противном случае у вас дважды спишутся материалы. Переходим к подведению итогов. Также в результате наших действий со склада, с го счета, списаны материалы.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Мы работаем в Москве и области. Большое спасибо за инструкцию!

Но у меня остался вопрос. Подскажите пожалуйста где именно мне посмотреть себестоимость 1шт готовой продукции? В какой ОСВ это видно? При проведении отчета производства за смену у меня получаются проводки Д 43 К Подскажите что не так?

Кирилл, скажите, пожалуйста, а как в себестоимость продукции включается зарплата и общепроизводственные расходы? Ирина, Например — при поступлении услуги указывается нужный счет Соответственно при закрытии месяца в проводках он ляжет на общую себестоимость. Кирилл, после проведения отчета производства и требования-накладной, у меня задваиваются проводки.

Треб-накладная: ДтКт10, ДтКт Получаются двойные проводки на 10 и 20 счетах. Что я не так делаю? Можете скриншоты документов и проводок показать? По количеству тоже два раза списывается или количество в сумме получается правильно?

Та же проблема. Получается, что требование-накладная дублирует то, что и так есть в отчете. Если просто передаете в производство — то в требовании-накладной. Кирилл, а если у нас стоматология, то отчет производства за смену, создавать не нужно, мы же ничего не выпускаем, а просто списываем в производство? От этого не нарушиться общая картина по бух.

Заранее спасибо. По поводу отчета о розничных продажах — судя по проводкам, должно хватить только поступления по эквайрингу.

Но я тут не до конца уверен, лучше проконсультироваться с бухгалтером. Возможно есть какие то нюансы. Добрый день, подскажите пожалуйста Учет давальческого сырья.

Что я делаю не так?? Далее реализация услуг по переработке Списание давальческих мат Дт — КТ Списана себ-ть ДТ Кирилл, добрый день, подскажите пожалуйста у меня при закрытии месяца материалы не легли на себестоимость произведенного товара, а списались на счет Отчет производства за смену, проводки правильные с 10 на 20, а вот с 20 уже ложится в Кирилл, добрый день!

Подскажите, а статью уже поправили, там в всё верно? Кирилл, добрый день подскажите пожалуйста, у нас производство кондитерского изделия. Покупаем сырье, изготавливаем продукцию и потом ее продаем. Вот в чем вопрос, есть отчет где можно посмотреть, мы продали за 3 дня контрагентам определенную продукцию сколько пошло сырья конкретно на эту продукцию. Боюсь в привязке к продажам контрагентов посмотреть достаточно сложно.

Если у вас 1С Бухгалтерия, то там отсутствует по-заказный учет затрат. А задумался и, возможно, предложу решение — используйте номенклатурную группу как разделитель по контрагентам. Когда списываете сырье в производство — указывайте нужно ном. Кирилл, прощу помощи! У нас производство колбасы. Если коротко о процессах — из мяса на костях делаем говядину разных сортов, кости, жилки то есть как я понимаю полуфабрикаты для дальнейшего производства , а потом эти полуфабрикаты пускаем на колбасу.

Делаю оба процесса через Отчет производства за смену. Всё равно дважды включаются в 20 счете расходы — и в сырье мясе на костях , и в полуфабрикатах разносортной говядине …. Что я делаю не так? Документ Реализация товаров. У нас 1-С 3. Продаем только готовую продукцию документом Реализация товаров. В графу Наименование выбираю свою продукцию, доступен весь справочник Номенклатуры, а в графу счета учета 9соответствующие выбранному товару тоже нужно выбрать ту же самую единицу товара в нашем случае-продукции.

А открывается обрезанный справочник. Вообще не понятно, по какому принципу в нем подобраны элементы. Кирилл, помогите, пожалуйста, разобраться.

Кирилл, да, документ Реализация товаров. В списке доступных документов, которые могут отражать реализацию, он называется Товары накладная. И там же мы должны выбрать то же самое ТМц, что в графе наименование.

Но в этой колонке справочник усеченный. По какому принципу в нем отражаются ТМЦ, непонятно. Это видимо ваша доработка. Но только будьте внимательны, приходовать товар из производства нужно по такой же номенклатурной группе, в противном случае 43 счет по субконто не сойдется.

Спасибо за ответ, Кирилл. В оборотно-сальдовой по 43 счету наверху пишется: номенклатура, а перечень оборотов и остатков идет сплошным списком без разделения на группы. Мы не дорабатывали конфигурацию. В док-те расходная накладная изначально была графа Счета учета, автоматически там стоят счета, но их можно править.

Редактируется это дело в диалоге, раскрывается окно с 5-ю окнами, в которых выпадающие списки. Если не заполнить,а точнее, не продублировать то, что уже записано в графе Наименование, документ не проводится. Но выпадающий список в окне Номенклатурные группы не совпадает с уже введенными наименованиями. Позвонила в фирму, где покапали 1-С, ответили, что это дополнительный внутренний справочник, содержимое которого скрыто от пользователя.

Может, есть какой-то секрет, как обойти заполнение,а точнее, ненужное дублирование того, что уже вписано в колонку Наименование? Кирилл, добрый день, подскажите, пожалуйста, как в конфигурации 1С Бухгалтерия 3. К сожалению, такой возможности нет.

И честно говоря более-менее хорошего решения в типовой конфигурации тоже нет. Скорее всего для решения этой задачи нужно дорабатывать в программе заполнение документа отчета производства по остаткам материалов. Присоединяюсь к вопросу ирины.

Бухгалтерский учет от Азов до Баланса + 1С практика

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:.

Бухгалтерский учет воды, кофе, чая, конфет на предприятии

Как отразить в учете организации приобретение чая, кофе и сахара, если условие о содержании организацией комнаты отдыха, в которой поддерживается запас этих продуктов, включено коллективным договором в обязанности работодателя по обеспечению бытовых нужд работников? За месяц приобретены и оприходованы на склад вышеназванные продукты на сумму 12 руб. Все продукты переданы в комнату отдыха в том же месяце. Гражданско-правовые отношения Согласно ст. Перечень бытовых нужд ТК РФ не установлен, но может быть конкретизирован в коллективном договоре в числе обязательств работодателя ст. В рассматриваемой ситуации обособленное подразделение организации берет на себя расходы по проведению кофе-брейка, никакой пусть и символической оплаты от сотрудников не предполагается в том числе в форме удержаний. Продукты питания выкладываются на общий стол, следовательно, говорить о переходе на них права собственности к какому-либо работнику не приходится, поэтому объекта обложения по НДС в такой ситуации не возникает.

Разноска Операций

.

Правильная разноска поступления товаров и услуг в 1С 8

.

.

.

.

.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 5
  1. onnimupo

    Я уже 4 раза столкнулся с блокировкой карты. Блокировка временная, служба безопасности проверяет на мошеннисество, хотя все законно. После визита в отделение, всё восстанавливали.

  2. Севастьян

    Оправдано ли бездействие полиции в данных видео ?

  3. Марианна

    2 наши суды очень редко выносят положительные выводы из-за того , что бояться, если придет в Украину Россия , им будет не хорошо . Как говорится ни туда и не сюда .

  4. Мечислав

    Мне пишут, что я мало в последний год записываю видео про кредиты. Это видео давно уже лежит на полке, надо его Вам показать.

  5. Ядвига

    Дрова так же продают и многое другое.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных